RSS-linkki
Kokousasiat:https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Aluehallitus
Esityslista 19.01.2026/Asianro 8
| Edellinen asia | Seuraava asia | |
Sisäisen valvonnan selonteko ja riskienhallinnan raportointi
Aluehallitus 19.01.2026
8512/00.01.02.02/2025
Valmistelija hallintopalvelujohtaja Antti Laurikainen puh. 044 351 2502
hallinnon asiantuntija Mari Hytönen puh. 044 351 6640
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialuekonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 22 §:n mukaan aluevaltuuston tehtävänä on hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Aluevaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 27.9.2022 § 84. Aluehallitus hyväksyy puolestaan yksityiskohtaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet, joiden tarkoituksena on yksityiskohtaisesti kuvata ja ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koko organisaatiossa. Aluehallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 15.12.2025 § 227.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteina on mm. varmistaa hyvinvointialueen ja konsernin tehtävien häiriötön ja lainmukainen toiminta, varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, varmistaa toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt sekä varmistaa omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen. Lisäksi sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla varmistetaan taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus ja riittävyys.
Valvonta on riittävää, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnot tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että organisaation taloudelliset ja toiminnalliset päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
Toimialat toimittavat vuosittain raporttinsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arvioinnista. Aluehallituksen on annettava lisäksi selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä, jonka laatimista varten tytäryhteisöt toimittavat raporttinsa omasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä tammikuun loppuun mennessä.
Vuonna 2025 riskienhallinnan rakennetta on kehitetty edelleen ja käyttöön tulee uusi sähköinen järjestelmä vuoden 2026 alussa. Kokousasian liitteenä on raportti koko organisaation riskeistä, toimialakohtaiset raportit sisäisen valvonnan selonteosta sekä tytäryhtiö Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n sisäisen valvonnan selonteko sekä riskiportfolio. Lisäksi kokousasian oheismateriaalina on päätöksentekoprosessin valvontaraportti ajalta 1.7.2025-31.21.2025. Liitteitä ei julkaista verkkosivuille.
Toimivalta Hallintosääntö 78.1 §:n 8 kohta
Hyvinvointialuejohtajan esitys:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen valvonnan selonteot ja riskienhallinnan raportit.
Päätös:
Tiedoksi
| Edellinen asia | Seuraava asia | |